| 03/05/2022 |
137 |
Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture e impianti pubblici comunali. Liquidazione nolo di attrezzature e mezzi alla ditta Termoidraulica di Celeste Tiana con sede a Bono (SS). CIG: ZB6359EDEF
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
193 Kb
|
| 25/03/2022 |
87 |
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture pubbliche. Impegno di spesa in favore di diverse ditte per fornitura attrezzature.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
277 Kb
|
| 09/05/2022 |
154 |
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale: installazione sistema di attivazione remota dei pozzi loc. Ispedrunele. Liquidazione forniture alla ditta Piesan Informatica di Pietro Sanna di Bono (SS). CIG: Z1F321B03B
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
215 Kb
|
| 09/11/2022 |
415 |
Liquidazione spese postali relative al mese di settembre 2022 a favore della società Poste Italiane s.p.a. CIG Z9A364C3FA
|
Responsabile di Servizio |
- |
Recarsi presso gli uffici dell'Ente
|
-
|
| 20/12/2022 |
482 |
Liquidazione spese postali relative al mese di ottobre 2022 a favore della società Poste Italiane s.p.a.. CIG Z9A364C3FA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
212 Kb
|
| 25/03/2022 |
78 |
Liquidazione spese postali relative al mese di novembre - dicembre 2021 a favore di Poste Italiane s.p.a. (CIG ZA43210FFC)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
183 Kb
|
| 07/10/2022 |
362 |
Liquidazione spese postali relative al mese di agosto 2022 a favore della società Poste Italiane s.p.a. CIG Z9A364C3FA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
212 Kb
|
| 15/07/2022 |
237 |
Liquidazione spese postali relative ai mesi di marzo e aprile 2022 a favore di Poste Italiane s.p.a., con sede a Roma in viale Europa n. 190 (CIG Z9A364C3FA)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
220 Kb
|
| 05/10/2022 |
337 |
Liquidazione spese postali del mese di luglio a favore di Poste Italiane s.p.a.. CIG Z9A364C3FA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
213 Kb
|
| 14/09/2022 |
309 |
Liquidazione spese postali dei mesi di maggio e giugno a favore di Poste Italiane s.p.a.. CIG Z9A364C3FA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
207 Kb
|
| 12/12/2022 |
476 |
Liquidazione rimborso spese di missione dipendenti comunali.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
207 Kb
|
| 20/12/2022 |
487 |
Liquidazione rimborso di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Art. 53, comma 1,
del D.L. 73/2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
Recarsi presso gli uffici dell'Ente
|
-
|
| 21/12/2022 |
500 |
Liquidazione provvidenze ai sensi della L.R. n° 9/2004 e n. 6/2005 2° semestre 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
Recarsi presso gli uffici dell'Ente
|
-
|
| 19/08/2022 |
272 |
Liquidazione provvidenze ai sensi della L.R. n° 9/2004 e n. 6/2005 1° semestre 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
219 Kb
|
| 10/02/2022 |
30 |
Liquidazione provvidenze ai sensi della L.R. n° 9/2004 e n. 6/2005 2° semestre 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
229 Kb
|
| 20/12/2022 |
492 |
Liquidazione provvidenze a favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni ai sensi della L.R. n.27/83 e successive modificazioni L.R. n.6//92- da Luglio a Dicembre 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
Recarsi presso gli uffici dell'Ente
|
-
|
| 07/02/2022 |
14 |
Liquidazione provvidenze a favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni ai sensi della L.R. n.27/83 e successive modificazioni L.R. n.6//92- da Luglio a Dicembre 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
199 Kb
|
| 19/08/2022 |
271 |
Liquidazione provvidenze a favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni ai sensi della L.R. n.27/83 e successive modificazioni L.R. n.6//92- da Gennaio a Giugno 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
202 Kb
|
| 09/02/2022 |
22 |
Liquidazione onorari per progettazione dei Lavori di ' Valorizzazione della 'Funtana Manna'.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
237 Kb
|
| 19/08/2022 |
270 |
Liquidazione onorari per “Monitoraggio annuale produzione e autoconsumo impianti fotovoltaici comunali per l'anno 2021” all’Ing. Benedetto Crabolu. CIG. Z4A31CDBAF
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
248 Kb
|
| 22/12/2022 |
514 |
Liquidazione onorari al medico competente incaricato per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Bultei - anno 2022 - Dr. Canalis Pier Franco di Sassari. CIG. ZDC354CA95
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
249 Kb
|
| 21/02/2022 |
48 |
Liquidazione indennita' di reggenza al Segretario Comunale
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
224 Kb
|
| 28/03/2022 |
97 |
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali dal 16/10/2021 al 31/12/2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
186 Kb
|
| 21/12/2022 |
498 |
Liquidazione forniture softwares assegnati all'ufficio tecnico comunale. CIG: ZD33894480
|
Responsabile di Servizio |
- |
Recarsi presso gli uffici dell'Ente
|
-
|
| 09/02/2022 |
24 |
Liquidazione fornitura spargisale necessario per lo sgombero dalla neve alla ditta OPTION SRL con sede a Codroipo (UD). CIG: ZF834375AA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
182 Kb
|
| 25/08/2022 |
280 |
Liquidazione fornitura pneumatici invernali per automezzi comunali alla ditta FC Gomme di Bono (SS). CIG: Z2C3455ED7.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
190 Kb
|
| 15/09/2022 |
315 |
Liquidazione fornitura di un miniscavatore cingolato New Holland Mod E19 C-AG alla ditta G.M.Carta & C S.p.A., con sede nella S.S. 131, Km 7,300 n°10 a Sestu (CA). CIG: Z223464484.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
205 Kb
|
| 31/05/2022 |
181 |
Liquidazione fatture telefoniche Canone dal 01/03/2022 al 30/06/2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
213 Kb
|
| 31/05/2022 |
182 |
liquidazione fatture telefoniche alla Wind tre S.p.A. telefonia mobile e telecontrolli
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
213 Kb
|
| 26/10/2022 |
390 |
Liquidazione fatture per servizio di assistenza programmi contabilità, tributi e paghe alla ditta Mem Informatica
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
201 Kb
|
| 16/09/2022 |
321 |
Liquidazione fatture per funzionamento scuole. A.S. 2021/2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
209 Kb
|
| 19/10/2022 |
373 |
Liquidazione fatture per funzionamento scuole. A.S. 2021/2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
211 Kb
|
| 20/04/2022 |
113 |
Liquidazione fatture per funzionamento scuole. A.S. 2021/2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
220 Kb
|
| 21/02/2022 |
49 |
Liquidazione fatture per funzionamento scuole. A.S. 2021/2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
199 Kb
|
| 08/05/2022 |
144 |
Liquidazione fatture per acquisto computers per uffici ragioneria e servizi sociali
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
253 Kb
|
| 15/02/2022 |
40 |
Liquidazione fatture Biblioteca Comunale ricatalogazione Biblioteca mesi Dicembre 2021- CIG Z95334FF34
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
200 Kb
|
| 15/02/2022 |
39 |
Liquidazione fattura Windtre spa
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
212 Kb
|
| 14/02/2022 |
38 |
Liquidazione fattura Wind Tre spa
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
213 Kb
|
| 15/02/2022 |
42 |
Liquidazione fattura Wind Tre spa
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
212 Kb
|
| 04/03/2022 |
62 |
Liquidazione fattura Vodafone
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
220 Kb
|
| 13/07/2022 |
230 |
Liquidazione fattura telefonica per manodopera e manutenzione primo trimestre
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
210 Kb
|
| 17/08/2022 |
260 |
Liquidazione fattura società Susa Servizi Tributari per elaborazione PEF Tari 2022-2025
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
210 Kb
|
| 25/08/2022 |
282 |
Liquidazione fattura saldo all'Agenzia 'La Dea Madre Viaggi' per l'organizzazione del Viaggio soggiorno 3^ Età 2022 'TOUR DEI LAGHI anno 2022
CIG: Z6D36B1854
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
211 Kb
|
| 08/05/2022 |
143 |
Liquidazione fattura per servizio di bonifica documenti contabili su Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
214 Kb
|
| 21/02/2022 |
56 |
liquidazione fattura per manodopera e materiali per nuova telefonia fissa
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
210 Kb
|
| 08/05/2022 |
146 |
Liquidazione fattura per acquisto materiale di pulizia per uffici comunali
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
209 Kb
|
| 01/04/2022 |
103 |
Liquidazione fattura per acquisto dotazioni informatiche per uffici comunali
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
217 Kb
|
| 10/05/2022 |
160 |
Liquidazione fattura per acquisto carta A4 effettuato su Sardegna Cat
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
209 Kb
|
| 05/07/2022 |
222 |
Liquidazione fattura per acconto all'Agenzia 'La Dea Madre Viaggi' per l'organizzazione del Viaggio soggiorno 3^ Età 2022 'TOUR DEI LAGHI anno 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
206 Kb
|
| 17/08/2022 |
262 |
Liquidazione fattura Mem Informatica per intervento tecnico su applicativo
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
213 Kb
|